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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-004-0008721
Monto de la Factura
₲ 56.694.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163624
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.592.542

Retención DNCP
₲ 211.658
Retención IVA
₲ 809.914
Retención Renta
₲ 1.079.886
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80006276-0
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91731
Monto Contrato
₲ 11.614.846.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.618.931.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.618.931.082

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)