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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0067961
Monto de la Factura
₲ 721.891.500
Nro. Solicitud de Transferencia
47264
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 651.819.898

Retención DNCP
₲ 2.695.062
Retención IVA
₲ 10.312.736
Retención Renta
₲ 13.750.314
Multa
₲ 43.313.490

Datos del Contrato

Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91712
Monto Contrato
₲ 33.441.361.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.749.577.293
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.749.577.293

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)