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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0019390
Monto de la Factura
₲ 428.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96959
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
01-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 412.135.466

Retención DNCP
₲ 1.597.867
Retención IVA
₲ 6.114.286
Retención Renta
₲ 8.152.381
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91723
Monto Contrato
₲ 17.842.459.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.540.443.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.540.443.272

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)