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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004881
Monto de la Factura
₲ 1.592.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6028
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2016
Fecha de la Transferencia
02-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.533.182.452

Retención DNCP
₲ 5.944.214
Retención IVA
₲ 22.745.715
Retención Renta
₲ 30.327.619
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91710
Monto Contrato
₲ 19.860.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.114.470.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.114.470.758

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)