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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0017728
Monto de la Factura
₲ 50.583.960
Nro. Solicitud de Transferencia
162741
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2015
Fecha de la Transferencia
23-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.104.426

Retención DNCP
₲ 180.263
Retención IVA
₲ 1.379.563
Retención Renta
₲ 919.708
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
381
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-103018
Monto Contrato
₲ 1.207.577.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.061.384.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.061.384.499

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268105
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)