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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0021596
Monto de la Factura
₲ 69.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134397
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2016
Fecha de la Transferencia
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.903.040

Retención DNCP
₲ 246.960
Retención IVA
₲ 1.890.000
Retención Renta
₲ 1.260.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
381
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-103018
Monto Contrato
₲ 1.207.577.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.061.384.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.061.384.499

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268105
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)