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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000252
Monto de la Factura
₲ 8.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158228
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.375.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA GRISELDA ROJAS AVALOS
RUC
1292271-4
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-90635
Monto Contrato
₲ 100.845.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.009.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.715.390

Datos de la Licitación

ID de Licitación
276553
Nombre de la Licitación
SERVICIOS SERIGRAFICOS PARA DEPENDENCIAS DEL NIVEL CENTRAL DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)