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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001515
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83783
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2018
Fecha de la Transferencia
16-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.046.080

Retención DNCP
₲ 3.920
Retención IVA
₲ 30.000
Retención Renta
₲ 20.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
311
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-98532
Monto Contrato
₲ 520.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.082.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 269.082.375

Datos de la Licitación

ID de Licitación
277858
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)