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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000203
Monto de la Factura
₲ 54.867.456
Nro. Solicitud de Transferencia
105955
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.346.956

Retención DNCP
₲ 204.839
Retención IVA
₲ 783.821
Retención Renta
₲ 1.045.094
Multa
₲ 5.486.746

Datos del Contrato

Proveedor
MEDICUR SA
RUC
80027838-0
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-92017
Monto Contrato
₲ 2.074.599.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.896.754.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.896.754.730

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)