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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000190
Monto de la Factura
₲ 24.291.036
Nro. Solicitud de Transferencia
39768
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2015
Fecha de la Transferencia
21-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.989.903

Retención DNCP
₲ 90.687
Retención IVA
₲ 347.015
Retención Renta
₲ 462.686
Multa
₲ 3.400.745

Datos del Contrato

Proveedor
MEDICUR SA
RUC
80027838-0
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-92017
Monto Contrato
₲ 2.074.599.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.896.754.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.896.754.730

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)