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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000187
Monto de la Factura
₲ 81.377.100
Nro. Solicitud de Transferencia
47263
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.360.722

Retención DNCP
₲ 303.808
Retención IVA
₲ 1.162.530
Retención Renta
₲ 1.550.040
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MEDICUR SA
RUC
80027838-0
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-92017
Monto Contrato
₲ 2.074.599.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.896.754.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.896.754.730

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)