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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0001791
Monto de la Factura
₲ 111.550.760
Nro. Solicitud de Transferencia
120141
Fecha Solicitud de Transferencia
14-09-2017
Fecha de la Transferencia
18-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.415.946

Retención DNCP
₲ 416.456
Retención IVA
₲ 1.593.582
Retención Renta
₲ 2.124.776
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUAYAKI SA
RUC
80014641-7
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91709
Monto Contrato
₲ 9.215.447.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.861.868.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.861.868.970

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)