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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002485
Monto de la Factura
₲ 4.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50709
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
21-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.885.129

Retención DNCP
₲ 15.716
Retención IVA
₲ 120.273
Retención Renta
₲ 80.182
Multa
₲ 308.700

Datos del Contrato

Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
312
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-98535
Monto Contrato
₲ 210.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.159.929
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.159.929

Datos de la Licitación

ID de Licitación
277858
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)