Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002982
Monto de la Factura
₲ 2.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95593
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.824.416
Retención DNCP
₲ 10.584
Retención IVA
₲ 81.000
Retención Renta
₲ 54.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
312
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-98535
Monto Contrato
₲ 210.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.159.929
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.159.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277858
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)