Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003325
Monto de la Factura
₲ 620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147068
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 583.409
Retención DNCP
₲ 2.209
Retención IVA
₲ 16.909
Retención Renta
₲ 11.273
Multa
₲ 6.200
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
312
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-98535
Monto Contrato
₲ 210.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.159.929
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.159.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277858
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)