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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0077576
Monto de la Factura
₲ 2.325.600
Nro. Solicitud de Transferencia
160391
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2015
Fecha de la Transferencia
17-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.235.303

Retención DNCP
₲ 8.682
Retención IVA
₲ 33.223
Retención Renta
₲ 44.297
Multa
₲ 4.095

Datos del Contrato

Proveedor
RASE S.R.L.
RUC
80020522-7
Número de Contrato
37/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-92306
Monto Contrato
₲ 124.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.903.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.903.440

Datos de la Licitación

ID de Licitación
267425
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma