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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015114
Monto de la Factura
₲ 46.312.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63468
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2018
Fecha de la Transferencia
31-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.132.249

Retención DNCP
₲ 172.898
Retención IVA
₲ 661.600
Retención Renta
₲ 882.133
Multa
₲ 463.120

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91865
Monto Contrato
₲ 7.042.490.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.152.085.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.152.085.558

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)