Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000051
Monto de la Factura
₲ 634.227.200
Nro. Solicitud de Transferencia
139054
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2014
Fecha de la Transferencia
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 634.227.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORTE SA IMPORTACION-EXPORTACION
RUC
80020669-0
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-92016
Monto Contrato
₲ 6.342.272.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.107.185.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.107.185.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)