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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000053
Monto de la Factura
₲ 755.235.188
Nro. Solicitud de Transferencia
115968
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2015
Fecha de la Transferencia
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 727.241.137

Retención DNCP
₲ 2.819.545
Retención IVA
₲ 10.789.074
Retención Renta
₲ 14.385.432
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NORTE SA IMPORTACION-EXPORTACION
RUC
80020669-0
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-92016
Monto Contrato
₲ 6.342.272.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.107.185.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.107.185.116

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)