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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007087
Monto de la Factura
₲ 10.524.612
Nro. Solicitud de Transferencia
88193
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2015
Fecha de la Transferencia
09-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.175.189

Retención DNCP
₲ 39.870
Retención IVA
₲ 106.137
Retención Renta
₲ 203.416
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
348
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-89085
Monto Contrato
₲ 842.815.815
Total Pagado por el Contrato
₲ 396.414.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 396.414.387

Datos de la Licitación

ID de Licitación
260471
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJE AEREO INTERNACIONAL CON SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)