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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000396
Monto de la Factura
₲ 28.102.760
Nro. Solicitud de Transferencia
161597
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2015
Fecha de la Transferencia
17-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.725.214

Retención DNCP
₲ 100.148
Retención IVA
₲ 766.439
Retención Renta
₲ 510.959
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-86469
Monto Contrato
₲ 872.212.659
Total Pagado por el Contrato
₲ 825.410.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 825.410.611

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268594
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Integral
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu