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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015952
Monto de la Factura
₲ 11.022.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85208
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
20-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.151.062

Retención DNCP
₲ 39.278
Retención IVA
₲ 300.600
Retención Renta
₲ 200.400
Multa
₲ 330.660

Datos del Contrato

Proveedor
HOSPITALAR S.A.
RUC
80044932-0
Número de Contrato
470
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-89230
Monto Contrato
₲ 291.325.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.661.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.661.135

Datos de la Licitación

ID de Licitación
262028
Nombre de la Licitación
LPN 19/13 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)