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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0005770
Monto de la Factura
₲ 7.150.600
Nro. Solicitud de Transferencia
106527
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.800.091

Retención DNCP
₲ 25.482
Retención IVA
₲ 195.016
Retención Renta
₲ 130.011
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MANUFACTURA DE PILAR SA
RUC
80002014-6
Número de Contrato
22/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-96503
Monto Contrato
₲ 368.032.770
Total Pagado por el Contrato
₲ 349.855.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 349.855.527

Datos de la Licitación

ID de Licitación
272844
Nombre de la Licitación
ADQUISION DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA VARIAS REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1