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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-002-0014097
Monto de la Factura
₲ 1.453.370
Nro. Solicitud de Transferencia
83396
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2018
Fecha de la Transferencia
16-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.382.129

Retención DNCP
₲ 5.179
Retención IVA
₲ 39.637
Retención Renta
₲ 26.425
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MANUFACTURA DE PILAR SA
RUC
80002014-6
Número de Contrato
22/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-96503
Monto Contrato
₲ 368.032.770
Total Pagado por el Contrato
₲ 349.855.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 349.855.527

Datos de la Licitación

ID de Licitación
272844
Nombre de la Licitación
ADQUISION DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA VARIAS REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1