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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0000271
Monto de la Factura
₲ 11.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104525
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.392.763

Retención DNCP
₲ 42.692
Retención IVA
₲ 326.727
Retención Renta
₲ 217.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
482
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-97907
Monto Contrato
₲ 182.361.770
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.284.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.284.244

Datos de la Licitación

ID de Licitación
262028
Nombre de la Licitación
LPN 19/13 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)