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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0000079
Monto de la Factura
₲ 30.301.385
Nro. Solicitud de Transferencia
40575
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2015
Fecha de la Transferencia
27-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.816.067

Retención DNCP
₲ 107.983
Retención IVA
₲ 826.401
Retención Renta
₲ 550.934
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
482
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-97907
Monto Contrato
₲ 182.361.770
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.284.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.284.244

Datos de la Licitación

ID de Licitación
262028
Nombre de la Licitación
LPN 19/13 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)