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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0019853
Monto de la Factura
₲ 7.196.700
Nro. Solicitud de Transferencia
61342
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.843.931

Retención DNCP
₲ 25.646
Retención IVA
₲ 196.274
Retención Renta
₲ 130.849
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Industria Quimica Resplandor SRL
RUC
80026181-0
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-94683
Monto Contrato
₲ 67.407.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.615.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.615.216

Datos de la Licitación

ID de Licitación
272757
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA VARIAS REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1