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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0021784
Monto de la Factura
₲ 1.113.805
Nro. Solicitud de Transferencia
124181
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
28-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.043.008

Retención DNCP
₲ 3.969
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 66.828

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
375
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-103009
Monto Contrato
₲ 6.422.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.022.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.022.667

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268105
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)