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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0025916
Monto de la Factura
₲ 1.128.270
Nro. Solicitud de Transferencia
25742
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2017
Fecha de la Transferencia
23-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 960.137

Retención DNCP
₲ 4.021
Retención IVA
₲ 30.771
Retención Renta
₲ 20.514
Multa
₲ 112.827

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
375
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-103009
Monto Contrato
₲ 6.422.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.022.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.022.667

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268105
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)