Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003576
Monto de la Factura
₲ 85.278.375
Nro. Solicitud de Transferencia
46633
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
09-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.411.821
Retención DNCP
₲ 318.373
Retención IVA
₲ 1.218.263
Retención Renta
₲ 1.624.350
Multa
₲ 1.705.568
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91729
Monto Contrato
₲ 37.876.828.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.789.247.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.789.247.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)