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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002891
Monto de la Factura
₲ 39.341.120
Nro. Solicitud de Transferencia
16487
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.342.174

Retención DNCP
₲ 146.874
Retención IVA
₲ 562.016
Retención Renta
₲ 749.355
Multa
₲ 3.540.701

Datos del Contrato

Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91729
Monto Contrato
₲ 37.876.828.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.789.247.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.789.247.318

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)