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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008414
Monto de la Factura
₲ 182.124.180
Nro. Solicitud de Transferencia
6277
Fecha Solicitud de Transferencia
13-02-2018
Fecha de la Transferencia
22-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 173.552.202

Retención DNCP
₲ 679.930
Retención IVA
₲ 2.601.774
Retención Renta
₲ 3.469.032
Multa
₲ 1.821.242

Datos del Contrato

Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-92018
Monto Contrato
₲ 20.203.103.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.303.801.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.303.801.319

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)