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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015365
Monto de la Factura
₲ 69.255.000
Nro. Solicitud de Transferencia
9314
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2017
Fecha de la Transferencia
02-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.917.748

Retención DNCP
₲ 258.552
Retención IVA
₲ 989.357
Retención Renta
₲ 1.319.143
Multa
₲ 2.770.200

Datos del Contrato

Proveedor
MEDICINE S.A.
RUC
80015176-3
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91861
Monto Contrato
₲ 7.195.258.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.797.216.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.797.216.546

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)