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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002991
Monto de la Factura
₲ 42.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144919
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-89179
Monto Contrato
₲ 1.008.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 218.345.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 218.345.424

Datos de la Licitación

ID de Licitación
266555
Nombre de la Licitación
LPN No. 01/2014 - Contratación del Servicio de Limpieza y Mantenimiento de Espacios Verdes
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional