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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001547
Monto de la Factura
₲ 9.853.872
Nro. Solicitud de Transferencia
31685
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
07-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.488.621

Retención DNCP
₲ 36.788
Retención IVA
₲ 140.770
Retención Renta
₲ 187.693
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TARGET S.A
RUC
80025423-6
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91719
Monto Contrato
₲ 276.643.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 266.431.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.431.649

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)