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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000134
Monto de la Factura
₲ 575.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77504
Fecha Solicitud de Transferencia
14-07-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 546.814

Retención DNCP
₲ 2.049
Retención IVA
₲ 15.682
Retención Renta
₲ 10.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Montserrat Martinez
RUC
927514-2
Número de Contrato
1451-2014-0086
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-102923
Monto Contrato
₲ 34.563.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.869.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.869.258

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278824
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DEPENDENCIAS DEL NIVEL CENTRAL DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)