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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0036366
Monto de la Factura
₲ 33.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141995
Fecha Solicitud de Transferencia
16-11-2016
Fecha de la Transferencia
18-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.682.560

Retención DNCP
₲ 125.440
Retención IVA
₲ 480.000
Retención Renta
₲ 640.000
Multa
₲ 672.000

Datos del Contrato

Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
175
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-95135
Monto Contrato
₲ 330.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.338.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 228.338.684

Datos de la Licitación

ID de Licitación
277508
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS PARA EL PROGRAMA DE DIABETES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)