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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0031665
Monto de la Factura
₲ 1.006.320
Nro. Solicitud de Transferencia
150183
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 878.450

Retención DNCP
₲ 3.757
Retención IVA
₲ 14.376
Retención Renta
₲ 19.168
Multa
₲ 90.569

Datos del Contrato

Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
175
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-95135
Monto Contrato
₲ 330.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.338.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 228.338.684

Datos de la Licitación

ID de Licitación
277508
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS PARA EL PROGRAMA DE DIABETES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)