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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0021404
Monto de la Factura
₲ 117.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131888
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2016
Fecha de la Transferencia
28-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.835.461

Retención DNCP
₲ 419.084
Retención IVA
₲ 3.207.273
Retención Renta
₲ 2.138.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
485
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-89226
Monto Contrato
₲ 7.734.550.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.744.355.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.744.355.378

Datos de la Licitación

ID de Licitación
262028
Nombre de la Licitación
LPN 19/13 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)