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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000032
Monto de la Factura
₲ 493.861.395
Nro. Solicitud de Transferencia
76157
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2016
Fecha de la Transferencia
12-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 475.555.599

Retención DNCP
₲ 1.843.749
Retención IVA
₲ 7.055.163
Retención Renta
₲ 9.406.884
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALMA MARIA ORIHUELA ROMERO
RUC
2352905-9
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-12010-16-121573
Monto Contrato
₲ 875.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 842.566.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 842.566.667

Datos de la Licitación

ID de Licitación
306380
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SEMILLAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia