Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001445
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 29.500.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            17204
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-03-2011
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            04-04-2011
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            07-04-2011
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 29.500.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ALBATROS SACI
        
                                    RUC
                            
            80002766-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            113
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-28001-10-18848
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 148.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 133.137.454
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 133.137.454
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            195767
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            REPARACION  Y MANTENIMIENTO  DE EQUIPOS MEDICOS DEL HOSPITAL DE CLINICAS Y  DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS/ HOSPITAL DE CLINICAS/ SAN LORENZO
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ciencias Medicas
        