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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016798
Monto de la Factura
₲ 4.895.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38594
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
03-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.895.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DORLAND S.A.
RUC
80027305-2
Número de Contrato
150
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-19239
Monto Contrato
₲ 280.467.552
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.505.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.505.580

Datos de la Licitación

ID de Licitación
193697
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, HOSPITAL DE CLINICAS Y EL CENTRO MATERNO INFANTIL
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas