Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001505
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 10.846.575
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            17204
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-03-2011
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            04-04-2011
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            07-04-2011
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 10.846.575
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ANSELMA ARZAMENDIA
        
                                    RUC
                            
            908599-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            39
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-28001-10-7510
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 807.126.990
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 671.105.676
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 671.105.676
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            189091
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE PAPELES Y UTILES DE OFICINA PARA LA FCM
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ciencias Medicas
        