Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000459
Monto de la Factura
₲ 3.177.500
Nro. Solicitud de Transferencia
39208
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
03-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.177.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENDOTERAPIA SRL
RUC
80028576-0
Número de Contrato
155
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-19241
Monto Contrato
₲ 87.312.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.573.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.573.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193697
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, HOSPITAL DE CLINICAS Y EL CENTRO MATERNO INFANTIL
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas