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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000650
Monto de la Factura
₲ 326.246.972
Nro. Solicitud de Transferencia
106984
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 326.246.972

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROCON
RUC
80012500-2
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-2323
Monto Contrato
₲ 1.203.955.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.098.593.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.098.593.800

Datos de la Licitación

ID de Licitación
195469
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES Y MAYORES DE USO INSTITUCIONAL EN CASA MATRIZ Y FILIALES
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias