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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0019327
Monto de la Factura
₲ 124.800
Nro. Solicitud de Transferencia
105903
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2010
Fecha de la Transferencia
27-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.800

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-17023
Monto Contrato
₲ 21.267.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.317.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.317.049

Datos de la Licitación

ID de Licitación
195165
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas