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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007733
Monto de la Factura
₲ 160.817.500
Nro. Solicitud de Transferencia
96222
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2025
Fecha de la Transferencia
23-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.022.260

Retención DNCP
₲ 561.399
Retención IVA
₲ 4.385.932
Retención Renta
₲ 5.847.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23006-25-252453
Monto Contrato
₲ 1.367.683.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.200.211.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.200.211.847

Datos de la Licitación

ID de Licitación
461503
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES Y ARTICULOS DE FERRETERIA VARIOS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena