Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001403
Monto de la Factura
₲ 850.171.786
Nro. Solicitud de Transferencia
211350
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 749.851.516
Retención DNCP
₲ 2.967.873
Retención IVA
₲ 23.186.503
Retención Renta
₲ 30.915.337
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28002-24-243380
Monto Contrato
₲ 3.079.818.127
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.716.399.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.716.399.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452184
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas para Facultad de Arquitectura
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado
