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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001406
Monto de la Factura
₲ 785.154.828
Nro. Solicitud de Transferencia
212096
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 692.506.558

Retención DNCP
₲ 2.740.904
Retención IVA
₲ 21.413.314
Retención Renta
₲ 28.551.085
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28002-24-243380
Monto Contrato
₲ 3.079.818.127
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.716.399.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.716.399.587

Datos de la Licitación

ID de Licitación
452184
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas para Facultad de Arquitectura
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado