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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004916
Monto de la Factura
₲ 1.245.121.958
Nro. Solicitud de Transferencia
15555
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2015
Fecha de la Transferencia
12-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.245.121.958

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SANTILLANA S.A.
RUC
80015624-2
Número de Contrato
1031-2014-0043
Código de Contratación (CC)
LP-12007-14-98202
Monto Contrato
₲ 1.414.911.316
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.381.066.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.381.066.638

Datos de la Licitación

ID de Licitación
272692
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 10/2014 "ADQUISICIÓN DE KITS DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2.015 - PLURIANUAL 2014/2015".
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion